søndag den 1. juni 2008

Skanderborg Kommunes økonomi i år og sidste år!


Regnskab for 2007

Det er altid med stor spænding, at vi ser frem til, hvordan regnskabet for det forløbne år så er gået i forhold til vores budget og de forventninger, der har været.
Et regnskab rummer mange tal og rigtig mange oplysninger. Men det er jo historie. Men der er et ordsprog der hedder, at man skal kende sin historie for at kunne forstå sin samtid og navigere ind i fremtiden.
Det passer vist egentlig også meget godt på denne situation og denne sag.
Jeg kan i hvert fald konstatere, at regnskabet for 2007 endte med at blive voldsomt meget bedre end vi forventede. Jeg er udmærket klar over, at der er mange faktorer, der har spillet ind på det.
Men jeg synes det svært at betegne et resultat der er over 60 ill. Kr. bedre end det korrigerede budget end særdeles tilfredsstillende, når der ses på økonomien. Man kan selvfølgelig sige, at vi kunne være bedre til at lave et budget, der ender med at passe nogenlunde til det regnskabet ender med at blive.
Vi skal selvfølgelig være klar over, at opsparingen hos kommunens kontraktholdere udgør mere end 21 mill. Af det overskud, der har været og de penge skal vi jo levere tilbage til forbrug senere. Det mangler vi – på grund af finanslovsforholdene i år – at tage stilling til, men det kommer jo senere.
Jeg skal nok undlade at blive helt euforisk, men med dette regnskabsresultat er det da svært at blive ved med at bevare pessimismen. Jeg kan konstatere, at vi har formået at styre vore udgifter og også at sikre en yderst god likviditet.
Vi kan kun erklære os tilfredse med resultatet.

Budgetopfølgning pr. 31.3.2008

Dette er så den første budgetopfølgning for 2008, der maler visse mørke skyer henover kommunens økonomi og forbereder os på, at der er stadig er rester tilbage af det økonomerne i 2007 fandt på at kalde strukturelle ubalancer. Der er forventelige merudgifter til handicapområdet, bistand til børn og unge og på ældreområdet. Til gengæld er der så i 2008 forventede merindtægter på bl.a. udligning og tilskud og på indtægter på administration og handikapområderne. Netto for kommunen som helhed betyder det faktisk, at der forventes et bedre resultat end budgetteret, hvilket altså skyldes specielle engangsindtægter i 2008.
Der kan være mange overvejelser om kommunens økonomi og dens robusthed. Jeg er ikke i tvivl om, at der er nogle ubalancer på den lange bane, som vi skal have ryddet af vejen og det er jo netop det vi i 2007, da vi vedtog budgettet for 2008 var enige om. Der arbejdes med problemstillingerne i forbindelse med konsolideringsplanen direktionen har lagt frem og her er der jo mange forskellige svar på de udfordringer, som kommunen står overfor.
Jeg må personligt sige, at den budgetrevision vi her forholder os til regner med 100% forbrug på alle driftskonti bl.a. hos de kontrakstyrede enheder og erfaringerne viser, at det aldrig er tilfældet. Det tror jeg heller ikke det bliver i år, selvom vi har lagt de selvsamme enheder i et jerngreb og i en spændetrøje.

Ingen kommentarer: